12月25日,集團組織召開(kāi)了審計意見(jiàn)反饋會(huì ),集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)公培山及相關(guān)負責人參加本次會(huì )議。
會(huì )議首先由權屬公司山東水發(fā)環(huán)境治理有限公司的總經(jīng)理及財務(wù)負責人對此次的審計發(fā)現問(wèn)題情況逐條進(jìn)行了解釋反饋,其后審計監察部對一些關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管控等方面,提出了具體的整改建議。
最后,公培山表示,內部審計就像健康查體,要正視問(wèn)題,對發(fā)現的問(wèn)題要認真整改,杜絕再犯,按制度辦事,企業(yè)才能健康的發(fā)展。(尉晴 供稿)