為加強2020年度集團內部審計工作的全面開(kāi)展,更好地做好內審工作,5月18日,集團審計監察部召開(kāi)內部審計工作會(huì )議暨集團內部審計人員交流活動(dòng)。會(huì )議由工會(huì )主席兼審計監察部經(jīng)理黃建喜主持,監事會(huì )主席陳翠華出席本次會(huì )議并,部門(mén)審計人員分別發(fā)表了對內部審計工作的看法。
會(huì )議總結了集團內部審計近期以來(lái)的工作完成情況,分析了審計中發(fā)現的問(wèn)題,明確了下一階段集團內部審計工作的具體方向。
會(huì )上特別強調日后審計應注意的突出問(wèn)題:一是“三重一大”集體決策機制的建設和執行情況;二是權屬公司的內控風(fēng)險管理體系的貫徹和執行情況;三是權屬公司整體執行能力還需大力提高;四是切實(shí)抓好審計問(wèn)題的整改與責任體系建設,確保責任落實(shí)到實(shí)處;五是充實(shí)審計力量,促進(jìn)常規審計與管理審計有機融合,切實(shí)抓好監督、服務(wù)、評價(jià)、咨詢(xún)各項功能的統籌兼顧優(yōu)化組織結構,提升審計質(zhì)量,為集團提質(zhì)增效升級提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和保障。(尉晴 供稿)